我国上市公司内部控制审计研究开题报告
2022-01-05 21:26:39
全文总字数:3428字
1. 研究目的与意义及国内外研究现状
当前我国多数内审还没有从传统审计的“阴影”中走出来,仍将主要精力投入到财务数据真实性、合法性的查证而未深入到管理和经营领域,几乎没有专门为测试和评价内部控制单独立项,只是在查账过程中去发现一些内部控制存在的问题。
内部审计从机构的设置、工作重点、审计内容的深度和广度、审计方式和规范管理等方面,还远未发挥出应有的支持内部管理的作用,更无法适应现代企业建立健全内部控制制度的要求,内部审计的地位也因此受到影响和威胁。
随着现代企业制度的建立和企业内部控制建设进程的加快,传统的报表审计、经济责任审计已远远不能满足管理层对内部审计的要求,内部审计应该在企业内部控制中发挥更大的作用,将内部控制的监督、评价作为重要的工作内容,单独立项,专门评价。
2. 研究的基本内容
2.选取部分在上海证券交易所上市的公司为样本,对我国内部控制审计运行情况进行分析,包括内部控制审计报告总体的披露情况和具体要素的分析,以此来检验上市公司是否按照规定执行了内部控制审计制度相关规定,具体执行情况如何。
3.结果发现选取中的上市公司内部控制审计报告的披露比例偏低,审计报告披露时的报告标题、审计对象、审计依据等也是各式各样。
3. 实施方案、进度安排及预期效果
1、实施方案
首先,通过校内图书馆、中国知网等各种网络平台搜集各种国内外文献资料,通过通读这些文献资料和相关期刊书籍,掌握内部控制审计相关理论和知识。
然后,通过高校门户网站、国家智库报告等查询目前国内外内部控制审计的相关研究,为后边内部控制审计的建议提供了有力的理论支持。
4. 参考文献
[1]张琼云.浅析我国上市公司内部控制审计现状及措施[j].中国国际财经(中英文),2017(19):118.
[2]李慧男. 我国上市公司内部控制审计问题研究[d].天津财经大学,2017.
[3]万筱路. 我国上市公司内部控制审计报告披露研究[d].首都经济贸易大学,2017.
最新文档
- 性能优化的FRP护套用于钢筋混凝土框架的抗震改造外文翻译资料
- 圆形截面的FRP约束混凝土:审查和评估应力应变模型外文翻译资料
- FRP约束混凝土的轴向压缩行为:实验测试数据库和面向设计的新模型外文翻译资料
- 腐败与美国各州收入不平等之间的关系:来自专家小组的协整和误差修正模型的证据外文翻译资料
- 利用污泥和低质粉煤灰制备高强度陶粒外文翻译资料
- 表面活性剂改性疏水性Cu2O量子点作为高效钙钛矿太阳能电池顶部空穴传输材料外文翻译资料
- 内蒙古1962 – 2016年时间序列气候变量的变化特征外文翻译资料
- Nb 和 Ni 共掺杂 Mg(0001)氢解离扩散的理论研究:外文翻译资料
- 基于 Jetson Nano 深度学习平台的学生课堂学习评估系统—–学生的人脸检测与识别外文翻译资料
- UI 和 UE 设计技术及其在 HTML5 网站开发中的地位的研究外文翻译资料
- 皇后大道大桥——NEXT梁外文翻译资料
- 连续梁桥支座附近的波纹钢腹板抗剪性能评估外文翻译资料
- 在200至300℃的温度下纤维素的水热降解外文翻译资料
- 残差修正法在季节性ARIMA电力需求预测中的应用:以中国为例外文翻译资料
- 注蒸汽井中硅含量对水泥石抗压强度的影响外文翻译资料